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——2020年1月15日在江蘇省第十三屆人民代表大會第三次會議上
省財政廳廳長 儲永宏
各位代表:
受省人民政府委托,我向大會報告江蘇省2019年預(yù)算執(zhí)行情況與2020年預(yù)算草案,請予審議,并請省政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,全省各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入落實習(xí)近平總書記對江蘇工作重要講話指示精神,全面貫徹落實省委、省政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,實施更加積極的財政政策,全面落實減稅降費政策,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),支持打好三大攻堅戰(zhàn)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等,支持全面做好“六穩(wěn)”工作,支持保障和改善民生,深化財稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財政制度,為我省經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供了有力的財政保障。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全省一般公共預(yù)算收入8802.36億元,增長2.0%(考慮到年中國家出臺更大規(guī)模減稅降費政策因素,同口徑增長12.6%)。其中,稅收收入7339.59億元,增長1.0%;非稅收入1462.77億元,增長7.0%。稅收占比為83.4%。一般公共預(yù)算支出12573.31億元,增長7.9%。
全省一般公共預(yù)算收入8802.36億元,加上中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等6139.69億元后,收入總計14942.05億元。一般公共預(yù)算支出12573.31億元,加上上解中央支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等1800億元后,支出總計14373.31億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出568.74億元。
省級一般公共預(yù)算收入189.93億元,加上中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)收入、市縣上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等5294.35億元后,收入總計5484.28億元。一般公共預(yù)算支出1096.61億元,加上上解中央支出、對市縣稅收返還及轉(zhuǎn)移支付支出、地方政府一般債務(wù)還本及轉(zhuǎn)貸市縣支出、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等4306.13億元后,支出總計5402.74億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出81.54億元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全省政府性基金收入9249.59億元,加上中央補助收入、地方政府專項債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等3288.71億元后,收入總計12538.30億元。政府性基金支出9896.02億元,加上上解中央支出、地方政府專項債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等1249.23億元后,支出總計11145.25億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1393.05億元。
省級政府性基金收入110.79億元,加上中央補助收入、地方政府專項債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等2232.13億元后,收入總計2342.92億元。政府性基金支出102.13億元,加上上解中央支出、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、調(diào)出資金等2217.49億元后,支出總計2319.62億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23.30億元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入235.39億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.67億元后,收入總計251.06億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出167.06億元,加上調(diào)出資金71.13億元后,支出總計238.19億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.87億元。
省級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入33.66億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.85億元后,收入總計38.51億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25.40億元,加上調(diào)出資金9.26億元后,支出總計34.66億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.85億元。
(四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全省社會保險基金收入5813.18億元,加上中央補助收入、轉(zhuǎn)移收入532.92億元后,收入總計6346.10億元。社會保險基金支出5368.74億元,加上上解中央支出、轉(zhuǎn)移支出664.20億元后,支出總計6032.94億元。收支相抵,當(dāng)年結(jié)余313.16億元;加上上年結(jié)余7698.20億元,本年滾存結(jié)余8011.36億元。
省級社會保險基金收入273.34億元,加上中央補助和市縣上解收入、轉(zhuǎn)移收入1039.44億元后,收入總計1312.78億元。社會保險基金支出307.08億元,加上上解中央和補助市縣支出、轉(zhuǎn)移支出1039.35億元后,支出總計1346.43億元。收支相抵,當(dāng)年缺口33.65億元;加上上年結(jié)余636.46億元,本年滾存結(jié)余602.81億元。
(五)地方政府債務(wù)情況。
1.地方政府債務(wù)限額及余額情況。
財政部核定我省2019年政府債務(wù)限額16525.13億元(其中新增限額2000億元,全部為政府債券),年末政府債務(wù)余額預(yù)計為14878.38億元,在核定限額之內(nèi);債務(wù)率為59.7%,低于警戒線,風(fēng)險總體可控。省級政府債務(wù)限額863.58億元,年末債務(wù)余額為523.04億元。
2.地方政府債券發(fā)行及使用情況。
全省發(fā)行政府債券2852.3億元。其中,新增債券2000億元,再融資債券702.3億元,置換債券150億元。
全省新增債券2000億元主要用于:交通運輸201.57億元、市政建設(shè)320.21億元、土地儲備574.3億元、保障性住房472.68億元、生態(tài)和環(huán)境保護51.03億元、農(nóng)林水97億元、教育125.08億元、衛(wèi)生健康50.95億元、科學(xué)等社會事業(yè)107.18億元。省級新增債券110.8億元主要用于:交通運輸36億元、農(nóng)林水40億元、教育及衛(wèi)生健康34.8億元。
3.地方政府債券還本付息情況。
全省政府債券還本支出978.09億元,付息和發(fā)行費支出453.74億元。省級政府債券還本支出116.97億元,付息和發(fā)行費支出18.71億元。
待省財政與中央財政、市縣財政正式結(jié)算后,上述預(yù)算執(zhí)行情況還會有一些變動,屆時我們再向省人大常委會報告。
2019年,在省委、省政府正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大、省政協(xié)關(guān)心支持下,全省各級財政部門堅持以新思想引領(lǐng)財政工作,以新思想破解財政難題,在支撐“強富美高”新江蘇建設(shè)取得新成果、努力克服減稅降費政策影響的同時,支持經(jīng)濟總體平穩(wěn)運行,多措并舉實現(xiàn)財政收支平衡,成績來之不易。全省和省級預(yù)算執(zhí)行與管理著力做好了以下重點工作:
(一)堅持算政治賬、長遠賬,落實落細各項減稅降費政策。一是把實施更大規(guī)模減稅降費作為全省財政部門2019年頭等大事,統(tǒng)籌謀劃、精準發(fā)力,各項政策迅速落地見效。預(yù)計全年新增減稅降費超過2200億元,惠及超過350萬家企業(yè)和2700萬人,有效激發(fā)了各類市場主體創(chuàng)新和發(fā)展活力,為我省制造業(yè)固本升級、服務(wù)業(yè)加快發(fā)展、消費市場培育壯大創(chuàng)造了良好條件。二是開源、節(jié)流、挖潛多措并舉,積極應(yīng)對減稅降費帶來的財政收支平衡壓力。盤活財政存量資金資產(chǎn)用于彌補減收缺口,相關(guān)做法獲國務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)批示肯定并印發(fā)各地學(xué)習(xí)借鑒。按輕重緩急合理安排支出優(yōu)先次序,嚴控預(yù)算追加,新增支出事項主要通過調(diào)結(jié)構(gòu)解決;省級及各市縣財政一般性支出均壓減10%以上,真正做到用政府的緊日子換老百姓的好日子。啟動建立縣級“三保”(保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生)預(yù)算審查、監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估機制,相關(guān)工作走在全國前列。三是經(jīng)省人大常委會批準,調(diào)整財政收支預(yù)算,適度降低收入預(yù)期目標,引導(dǎo)市縣依法依規(guī)組織收入,量力而行安排支出,確保減稅降費政策取得實效。
(二)積極的財政政策加力提效,確保省委省政府重大決策部署實施。一是統(tǒng)籌運用財政政策工具,著力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。持續(xù)加大精準脫貧財政投入,健全財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制,落實政府采購支持脫貧攻堅政策,脫貧攻堅取得關(guān)鍵進展。全省農(nóng)林水支出超過1000億元,涉農(nóng)專項資金通過“大專項+任務(wù)清單”方式統(tǒng)籌使用。注重財政政策和環(huán)境經(jīng)濟政策協(xié)同發(fā)力,繼續(xù)完善與污染物排放掛鉤、排污權(quán)有償使用和交易、“環(huán)保貸”、差別電價等政策,支持成立環(huán)保投資集團,推動生態(tài)環(huán)境由局部好轉(zhuǎn)向整體好轉(zhuǎn)邁進。牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險底線,構(gòu)建政府債務(wù)管理閉環(huán)機制,完善制度體系,推動化債方案穩(wěn)步落實,存量債務(wù)周轉(zhuǎn)接續(xù)有序進行。二是提高財政資金和政策的有效性,推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。強化績效管理,將省委省政府確定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升、發(fā)展動能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等年度重點工作目標任務(wù)細化為財政資金和政策績效目標,確保事事有落實,件件有保障。嚴格預(yù)算約束,采取若干措施加快預(yù)算執(zhí)行進度,推動各部門進一步規(guī)范專項資金使用管理,提高效益。優(yōu)化政府一般債券使用結(jié)構(gòu),用足用好新增專項債券限額政策,支持交通、水利等重大項目有力推進。支持解決中小企業(yè)融資難、融資貴問題,“小微創(chuàng)業(yè)貸”累計投放960億元。三是大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu),扎實保障和改善民生。通過壓縮非重點非剛性支出和加大資金統(tǒng)籌力度,及時兌現(xiàn)普惠性支出提標政策,就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、社會保障等財政投入持續(xù)增加,推動全面完成十項民生實事。完善省級補助資金使用管理,支持加快改善蘇北農(nóng)村住房條件。加大省對市縣轉(zhuǎn)移支付力度,支持經(jīng)濟薄弱地區(qū)提高基本公共服務(wù)保障能力。全省一般公共預(yù)算支出75%、省級80%以上用于民生,充分發(fā)揮財政兜底保障作用。
(三)立柱架梁、夯基壘臺,加快建立現(xiàn)代財政制度。一是深化預(yù)算管理改革。認真落實人大預(yù)算審查監(jiān)督要求,出臺進一步加強省級財政專項資金管理的實施方案,清理整合現(xiàn)有專項資金,實行清單管理,并按規(guī)定向社會公開。出臺全面實施預(yù)算績效管理的實施意見,建立預(yù)算績效管理成果應(yīng)用機制。率先實施省級黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革,組建省國金資本運營集團有限公司。率先出臺省級國有金融資本管理辦法,實行省級國有金融資本集中統(tǒng)一管理。開展政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭規(guī)定和做法的專項清理。完善省政府投資基金管理辦法。二是加快推進事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。出臺我省基本公共服務(wù)領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案,積極推進醫(yī)療衛(wèi)生、科技、教育、交通運輸領(lǐng)域改革。調(diào)整完善轉(zhuǎn)移支付制度,設(shè)立共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付,根據(jù)市縣財政綜合保障能力實行分類分檔管理并動態(tài)調(diào)整。三是全面落實國家稅制改革部署。切實做好增值稅降低稅率、期末留抵稅額退稅、提高個人所得稅基本減除費用標準和專項附加扣除等政策落實工作。根據(jù)地方稅立法授權(quán),提出我省耕地占用稅具體稅額標準。
我們也清醒地看到,當(dāng)前工作中還存在一些問題和挑戰(zhàn):財政收入低速增長,剛性支出增長較快,財政收支平衡壓力加大;部分地區(qū)基層財政運轉(zhuǎn)困難,財政“三保”壓力較大;支出進度偏慢、支出不夠均衡等問題尚未根本解決;化解政府性債務(wù)任務(wù)較重等。我們將高度重視這些問題,積極采取措施加以解決。
二、2020年預(yù)算草案
(一)預(yù)算安排總體原則。
收入預(yù)算堅持實事求是、科學(xué)預(yù)測,與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng),與財政政策相銜接。支出預(yù)算堅持量入為出、有保有壓,切實落實政府過“緊日子”要求,嚴格控制和壓減一般性支出。全面貫徹落實國家和省決策部署,緊扣“強富美高”總目標,突出高質(zhì)量發(fā)展總導(dǎo)向,認真落實中央經(jīng)濟工作會議、省委十三屆七次全會明確的總要求和具體安排,全力保障政府工作報告各項重點工作和目標任務(wù)實施,支持辦好十項民生實事。
(二)一般公共預(yù)算草案。
1.全省一般公共預(yù)算代編草案。
結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,本著積極穩(wěn)妥原則,既積極進取,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供必要的財力保障,又充分考慮經(jīng)濟下行壓力和減稅降費政策的持續(xù)影響,預(yù)計2020年全省一般公共預(yù)算收入9000億元、增長2.5%左右;一般公共預(yù)算支出12890億元、增長2.5%左右。
全省一般公共預(yù)算收入9000億元,加上中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等5178.05億元后,收入總計14178.05億元。全省一般公共預(yù)算支出12890億元,加上上解中央支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等1288.05億元后,支出總計14178.05億元。收支相抵,保持平衡。
2.省級一般公共預(yù)算草案。
省級一般公共預(yù)算收入擬安排190億元,與上年基本持平;加上預(yù)計中央補助收入、市縣上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等3806.8億元后,收入總計3996.80億元。省級支出擬安排1520億元(含省本級支出和專項轉(zhuǎn)移支付),較上年預(yù)算增長2.5%;加上上解中央支出、返還性支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等2476.8億元后,支出總計3996.80億元。收支相抵,保持平衡。
各主要預(yù)算科目中,社會保障和就業(yè)支出增長9.5%,衛(wèi)生健康支出增長6.3%,農(nóng)林水支出增長13.2%,教育支出增長6.2%,科學(xué)技術(shù)支出增長10.2%,文化旅游體育與傳媒支出增長8.7%,節(jié)能環(huán)保支出增長9.3%,服務(wù)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展方面專項支出增長2.5%,交通運輸支出增長2.0%。
省級支出重點支持以下領(lǐng)域:
1.以新發(fā)展理念為引領(lǐng),全力推動高質(zhì)量發(fā)展。支持做好“六穩(wěn)”工作。把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重,完善穩(wěn)就業(yè)、促創(chuàng)業(yè)、防失業(yè)的財政政策,加大援企穩(wěn)崗力度,用好失業(yè)保險基金結(jié)余提取資金87.7億元,實施職業(yè)技能提升行動。發(fā)揮財政政策乘數(shù)效應(yīng),大力促進金融服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域落實一批高質(zhì)量項目,吸引社會資本參與。用好地方政府專項債券,允許更多符合條件的重大項目將其作為資本金。落實國家和省支持民營經(jīng)濟發(fā)展的政策措施。不折不扣落實好減稅降費政策,完善政府性基金、行政事業(yè)性收費目錄動態(tài)調(diào)整機制,密切關(guān)注各行業(yè)稅負變化,讓市場主體有更明顯獲得感。推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金28.42億元、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金10億元等,重點支持13個先進制造業(yè)集群培育、“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)、專精特新小巨人企業(yè)培育等。支持加快實施大規(guī)模技術(shù)改造。大力推動化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持科技創(chuàng)新。安排科學(xué)技術(shù)支出86.41億元,推動深化科技體制改革,加大對高新技術(shù)企業(yè)培育投入力度,推進產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新,做好對企業(yè)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新平臺載體建設(shè)等資金保障。全力維護社會安全穩(wěn)定。加大安全生產(chǎn)資金投入,支持平安江蘇、法治江蘇建設(shè),提升應(yīng)急救援能力。
2.緊扣高水平全面建成小康社會目標任務(wù),支持補齊短板弱項。加強基本民生保障。提高農(nóng)村低保最低保障標準、優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準,加大對基本殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè)投入力度。支持改善蘇北地區(qū)農(nóng)民群眾住房條件。統(tǒng)籌安排改善蘇北地區(qū)農(nóng)民群眾住房條件資金77億元,重點用于支持新型農(nóng)村社區(qū)、小城鎮(zhèn)集中安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)配套,并確保如期完成四類重點對象危房改造等任務(wù)。保障教育綜合改革。安排教育支出289.37億元,并進一步優(yōu)化投向結(jié)構(gòu),通過提高高中階段生均公用經(jīng)費財政撥款標準、高校師范類生均撥款水平等,均衡各類教育發(fā)展,推動更加公平更有質(zhì)量。支持解決“一老一小”問題。規(guī)范企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌制度,提高退休職工基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準、幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款及中小學(xué)課后服務(wù)財政補助標準。支持健康江蘇建設(shè)。統(tǒng)籌衛(wèi)生健康支出35.72億元和共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付94.03億元,支持建設(shè)國家區(qū)域醫(yī)療中心,提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政府補助標準、基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補助標準。支持推進生態(tài)文明建設(shè)。統(tǒng)籌節(jié)能環(huán)保支出51.07億元和生態(tài)補償轉(zhuǎn)移支付15億元,重點支持大氣、水、土壤、固危廢污染防治,推進山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)試點,支持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系和能力建設(shè),實施長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護修復(fù)獎勵政策。
3.積極對接國家戰(zhàn)略,促進城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,繼續(xù)支持省定經(jīng)濟薄弱村和重點村試點發(fā)展集體經(jīng)濟,加強對農(nóng)村人居環(huán)境整治等資金保障。支持打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn),鞏固提升“兩不愁三保障”,對12個重點幫扶縣(區(qū))“摘帽”和有脫貧攻堅任務(wù)的一般縣進行脫貧考核獎勵。支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。落實長三角區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要江蘇實施方案,研究推進“六個一體化”的財政支持政策。落實推進“一帶一路”交匯點建設(shè)政策措施,支持境外合作園區(qū)建設(shè)。支持現(xiàn)代綜合交通運輸體系建設(shè),安排交通運輸支出209.92億元,重點支持北沿江高鐵、南沿江城際鐵路、寧淮鐵路、蘇州港太倉港區(qū)四期工程、連云港港30萬噸級航道二期工程等。
(三)政府性基金預(yù)算草案。
考慮彩票銷售政策調(diào)整等影響,全省政府性基金收入預(yù)計為8627.42億元,加上中央補助收入、地方政府專項債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等1834.87億元后,收入總計10462.29億元。政府性基金支出預(yù)計為8954.27億元,加上調(diào)出到一般公共預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出、地方政府專項債務(wù)還本支出等1508.02億元后,支出總計10462.29億元。收支相抵,保持平衡。
省級政府性基金收入擬安排107.07億元,加上中央補助收入、地方政府專項債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等405.93億元后,收入總計513億元。政府性基金支出擬安排97億元,加上補助市縣支出、調(diào)出資金、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出等416億元后,支出總計513億元。收支相抵,保持平衡。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
全省國有資本經(jīng)營收入預(yù)計為162.21億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.87億元后,收入總計175.08億元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)計為113.66億元,加上按30%調(diào)出到一般公共預(yù)算61.42億元后,支出總計175.08億元。收支相抵,保持平衡。
省級國有資本經(jīng)營收入擬安排37.3億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.85億元后,收入總計41.15億元。國有資本經(jīng)營支出擬安排28.92億元后,加上按30%調(diào)出至一般公共預(yù)算12.23億元,支出總計41.15億元。收支相抵,保持平衡。
(五)社會保險基金預(yù)算草案。
全省社會保險基金收入預(yù)計為6066.93億元,加上中央補助收入、轉(zhuǎn)移收入等612.61億元,收入總計6679.54億元。支出預(yù)計為5787.56億元,加上上解中央支出、轉(zhuǎn)移支出等766.39億元,支出總計6553.95億元。收支相抵,當(dāng)年結(jié)余125.59億元;加上上年結(jié)余8011.36億元,本年滾存結(jié)余8136.95億元。
省級社會保險基金收入預(yù)計為289.70億元,加上中央補助和市縣上解收入、轉(zhuǎn)移收入等1256.73億元,收入總計1546.43億元。支出預(yù)計為313.33億元,加上上解中央和補助市縣支出、轉(zhuǎn)移支出等1282.84億元,支出總計1596.17億元。收支相抵,當(dāng)年缺口49.74億元;加上上年結(jié)余602.81億元,本年滾存結(jié)余553.07億元。
(六)地方政府債務(wù)情況。
1.收支預(yù)算。納入年初預(yù)算的全省政府債務(wù)收入為357億元,全部為財政部經(jīng)批準提前下達我省的新增專項債券收入。債務(wù)支出為357億元;其中,省級支出6億元,省對市縣轉(zhuǎn)貸支出351億元。
2.還本付息。2020年全省政府債券還本支出1805.12億元,付息支出508.18億元。其中,省級還本支出21.7億元,付息支出15.37億元。
(七)省十三屆人大三次會議前支出情況。
根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定,在本次大會審議批準前,省級安排支出26.76億元,主要用于省級預(yù)算單位的基本支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出等。
三、努力完成2020年財政改革與預(yù)算收支任務(wù)
2020年,我們將按照“積極的財政政策要大力提質(zhì)增效,更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整”等要求,進一步改革創(chuàng)新,全力支持高質(zhì)量發(fā)展,妥善防控風(fēng)險,努力完成全年預(yù)算收支和平衡任務(wù)。
(一)切實加強預(yù)算收支管理。鞏固和拓展減稅降費成效,及時分析財經(jīng)形勢,嚴格依法依規(guī)征收財政收入,努力完成全年預(yù)期目標,夯實支持高質(zhì)量發(fā)展的財力基礎(chǔ)。堅持有保有壓原則,省級一般性支出繼續(xù)壓減10%以上,市縣按有關(guān)要求進行壓減,確保重點支出需要。全面實施預(yù)算績效管理和財政監(jiān)督,擴大預(yù)算評審及績效評估覆蓋面,加強成果應(yīng)用。全面掌握并對蘇北及蘇中部分地區(qū)重點審核“三保”預(yù)算安排情況,支持基層和困難地區(qū)足額安排“三保”支出。進一步完善支出標準體系,加強項目庫管理。加快支出預(yù)算執(zhí)行進度,提高財政資金使用效益。推進財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè),加大預(yù)決算公開力度。
(二)穩(wěn)步推進財稅重點改革。推進分領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。合理調(diào)整更大規(guī)模減稅降費后省與市縣收入劃分。實施企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)收統(tǒng)支,推動劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社保基金。出臺深化政府采購制度改革工作方案。研究提出農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展實施意見。密切關(guān)注稅收立法進度,做好資源稅等授權(quán)地方立法事項工作。加快修訂省級財政專項資金管理辦法。按規(guī)定報告國有資產(chǎn)管理情況。
(三)牢牢防控政府債務(wù)風(fēng)險。完善政府性債務(wù)管理制度體系,切實規(guī)范政府舉債融資行為,堅決遏制隱性債務(wù)增量,積極穩(wěn)妥化解存量。督促各地落細落實化債方案,采取安排預(yù)算資金、利用超收收入、盤活存量資金資產(chǎn)、合法合規(guī)轉(zhuǎn)化等方式,多渠道化解存量債務(wù)。加強地方政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測與變動統(tǒng)計,監(jiān)控評估地方債務(wù)風(fēng)險情況。繼續(xù)開好“前門”,科學(xué)分配地方政府債務(wù)限額,指導(dǎo)各地做好債券發(fā)行及項目配套融資等工作。
各位代表,2020年是我省高水平全面建成小康社會和“十三五”收官之年,也是為“十四五”良好開局打下基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹落實國家方針政策和省重大決策部署,按照省十三屆人大三次會議要求,勠力同心,銳意進取,扎實做好財政支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定工作,為推動我省高質(zhì)量發(fā)展走在全國前列、加快建設(shè)“強富美高”新江蘇做出積極貢獻!
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